2025 年 8 月至 2025 年 11 月期间,我单位接受审计局对我街道范围内农村集体经济组织运行管理情况专项审计调查,收到审计调查报告后,我单位高度重视,召开专题党工委会议研究部署整改工作,落实专人负责,对照反馈问题制定整改清单、方案,明确整改责任人,并举一反三,安排下一步工作,现将整改情况汇报如下。
一、审计发现问题及整改情况
(一)内部管理制度不完善
问题描述:XX 村农村集体经济组织未建立财务、资产等内部管理制度,XX 村、XX 村农村集体经济组织内部管理制度不完善,对集体资产登记、保管使用、处置未建立相关制度。
整改情况:街道制定下发《XX 街道村集体经济及下属公司经营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》并组织相关人员培训学习,督促以上村集体经济组织完整并建立健全财务资产管理内控制度。
(二)农村集体经济组织相关事项未执行法规和章程规定
问题描述:XX 村、XX 村两个村集体经济组织未就集体经济组织成员人数确认、成员股本数、收益分配等涉及成员切身利益的重大事项召开成员大会。
整改情况:街道农服中心组织开展农村集体经济组织章程制度的培训学习,现场开展各村农村集体经济组织运行管理的指导工作;督促各村(社区)今后工作中严格按照相关法律法规和章程规定议定农村集体经济组织相关事项。