国有企业董事会审计委员会2025年工作总结暨2026年工作计划:筑牢风控合规“防火墙” 绘就提质增效“实景图”
2025年是公司深化改革、决胜全年的关键之年,也是推进高质量发展的攻坚之年。一年来,董事会审计委员会在公司党委和董事会的坚强领导下,紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署,认真履行公司章程赋予的职责,坚持“围绕中心、服务大局”的工作导向,充分发挥审计监督在防范风险、规范管理、提质增效中的重要作用。委员会全体成员勤勉尽责,强化对财务报告、内部控制、风险管理的监督与评估,有效促进了公司治理水平的提升。
现将2025年工作情况总结回顾,并对2026年工作计划进行汇报如下:
一、聚焦主责主业,深化监督职能,在履职尽责中交出“高分答卷”
2025年,审计委员会累计召开会议XX次,审议通过议案XX项,听取专项汇报XX次。我们始终坚持问题导向与目标导向相结合,推动审计监督从“查错纠弊”向“价值创造”转型,为国有资产保值增值提供了坚强保障。
(一)坚持政治引领,把准审计监督“方向盘”
审计委员会始终把政治建设摆在首位,确保审计工作与党中央重大决策部署及上级单位要求保持高度一致。一是强化顶层设计,我们将党的领导融入公司治理各环节,修订完善了《审计委员会议事规则》等XX项制度,进一步理顺了委员会与党委会、董事会、经理层的权责边界,确保决策科学、监督有力。二是深化专项监督,围绕重大政策落实、重大项目建设、重大资金使用等关键领域,指导内部审计部门开展专项审计XX项,发现并纠正偏差XX处,确保了公司经营发展不偏向、不走样。